📄 体系文件审查管理
文件审查是内审的重要准备环节,旨在评估企业体系文件的充分性、适宜性和有效性,确保文件符合相关标准要求并得到有效实施。
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质量手册审查
审查质量手册是否覆盖标准全部条款,方针目标是否明确,体系范围界定是否清晰。
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程序文件审查
检查各程序文件是否满足标准要求,职责分工是否明确,流程描述是否清晰完整。
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作业指导书审查
审核关键岗位作业指导书是否齐全、可操作,是否与实际操作一致。
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记录表单审查
检查各类记录表单的设计是否符合要求,记录是否完整、可追溯。
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文件版本管理
管理文件的版本变更、修订记录,确保使用最新有效版本。
查看版本
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文件合规性检查
自动比对文件内容与标准条款要求,快速识别缺失或不符合项。
合规检查
💡 文件审查要点
文件审查应重点关注:管理体系文件是否覆盖了标准的全部要求;文件之间的接口关系是否协调一致;文件是否体现了企业的实际运作情况;文件是否经过了适当的审批和发布;外来文件是否得到识别和控制。审查发现的问题应记录在内审检查表中,为后续现场审核提供方向。