📄 体系文件审查管理

文件审查是内审的重要准备环节,旨在评估企业体系文件的充分性、适宜性和有效性,确保文件符合相关标准要求并得到有效实施。

📖

质量手册审查

审查质量手册是否覆盖标准全部条款,方针目标是否明确,体系范围界定是否清晰。

开始审查
📋

程序文件审查

检查各程序文件是否满足标准要求,职责分工是否明确,流程描述是否清晰完整。

开始审查
📁

作业指导书审查

审核关键岗位作业指导书是否齐全、可操作,是否与实际操作一致。

开始审查
📊

记录表单审查

检查各类记录表单的设计是否符合要求,记录是否完整、可追溯。

开始审查
🔄

文件版本管理

管理文件的版本变更、修订记录,确保使用最新有效版本。

查看版本

文件合规性检查

自动比对文件内容与标准条款要求,快速识别缺失或不符合项。

合规检查

💡 文件审查要点

文件审查应重点关注:管理体系文件是否覆盖了标准的全部要求;文件之间的接口关系是否协调一致;文件是否体现了企业的实际运作情况;文件是否经过了适当的审批和发布;外来文件是否得到识别和控制。审查发现的问题应记录在内审检查表中,为后续现场审核提供方向。

🤖

认证通智能客服

在线

您好!欢迎来到认证通数智管控平台 👋